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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUCAS WERSCHEDET RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3194 Data de lançamento: 08/08/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: OFICINEIRO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA OFICINAS DE INFORMÁTICA COM ALUNOS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO. 880,00 4.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2018 CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA OFICINAS DE INFORMÁTICA COM ALUNOS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO. 4.400,00
29/08/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. 880,00
03/09/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2018 - REF. AGOSTO/2018 LUCAS WERSCHEDET RODRIGUES - 8873 880,00
27/09/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist Social. 880,00
02/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2018 - REF. SETEMBRO/2018 LUCAS WERSCHEDET RODRIGUES - 8873 880,00
29/10/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. 880,00
05/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2018 - REF. OUTUBRO/2018 LUCAS WERSCHEDET RODRIGUES - 8873 880,00
29/11/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. 880,00
03/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 LUCAS WERSCHEDET RODRIGUES - 8873 880,00
20/12/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. 880,00
26/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 LUCAS WERSCHEDET RODRIGUES - 8873 880,00
TOTAL 4.400,00 4.400,00 4.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.