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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3238 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: SERV. DE PUBLICIDADE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Ccontratação do Jornal O Mensageiro, para a veiculação, divulgação e publicação de leis, decretos, portarias, editais, convocações e outros atos do Poder Executivo, em edições semanais, de no mínimo 04 (quatro) edições mensais, a serem publicadas pela CONTRATADA. 700,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 Ccontratação do Jornal O Mensageiro, para a veiculação, divulgação e publicação de leis, decretos, portarias, editais, convocações e outros atos do Poder Executivo, em edições semanais, de no mínimo 04 (quatro) edições mensais, a serem publicadas pela CONTRATADA. 3.500,00
27/08/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 2629. 700,00
03/09/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3238/2018 - REF. AGOSTO/2018 JORNAL OM LTDA ME - 5114 700,00
25/09/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 2636. 700,00
02/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3238/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JORNAL OM LTDA ME - 5114 700,00
25/10/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 2643. 700,00
01/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3238/2018 - REF. OUTUBRO/2018 JORNAL OM LTDA ME - 5114 700,00
27/11/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 2657. 700,00
03/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3238/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 JORNAL OM LTDA ME - 5114 700,00
12/12/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 2665. 700,00
21/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3238/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JORNAL OM LTDA ME - 5114 700,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.