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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3559 Data de lançamento: 03/09/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de 02pc de Conexão Hidráulica e 0,85m de Mangueira Hidráulica, para conserto do sistema Hidráulico da Retroescavadeira. 0,00 153,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2018 Emp. referente a aquisição de 02pc de Conexão Hidráulica e 0,85m de Mangueira Hidráulica, para conserto do sistema Hidráulico da Retroescavadeira. 153,65
03/09/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 020826717. 153,65
05/09/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3559/2018 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 153,65
TOTAL 153,65 153,65 153,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.