Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2018 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
926,97 |
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08/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA n° 027141/123153. |
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282,94 |
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14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3977/2018 - REF. OUTUBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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282,94 |
28/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 690473/704035. |
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289,61 |
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14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3977/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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289,61 |
28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-354,42 |
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TOTAL |
572,55 |
572,55 |
572,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.