Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO ELETETRICA E ACESS SAO CRISTOVAO CELSO FERREI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3998 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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conserto e limpeza Radiador e interculler caminhao MB 1620 placas IOD-2670 |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2018 |
conserto e limpeza Radiador e interculler caminhao MB 1620 placas IOD-2670 |
280,00 |
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02/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº d1/247; |
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280,00 |
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05/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3998/2018
AUTO ELETETRICA E ACESS SAO CRISTOVAO CELSO FERREIRA DOS PASSOS - 3372 |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.