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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4045 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3290.22.99.00.03.00 - Juros e Encargos reparcelamento INSS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. 0,00 1.322,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. 1.322,93
09/10/2018 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME RELATÓRIO DAF BB. 1.322,93
10/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4045/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 1.322,93
TOTAL 1.322,93 1.322,93 1.322,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.