Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCELO OLIVEIRA DE GOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4177 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
LAVAGEM DE VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de lavagem do Õnibus IWB 6567 e Lavagem Microônibus IUF 1391, de uso no Transporte Escolar. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2018 |
Emp. referente a serviço de lavagem do Õnibus IWB 6567 e Lavagem Microônibus IUF 1391, de uso no Transporte Escolar. |
150,00 |
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29/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 018. |
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150,00 |
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01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4177/2018
MARCELO OLIVEIRA DE GOES - 8838 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.