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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4424 Data de lançamento: 07/11/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Confecção de 1.500 Autorizações de Abastecimento de Combustível-3vias-papel copiativo, para uso nos veículos e maquinas da Prefeitura Municipal. 0,00 405,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2018 Emp. referente a Confecção de 1.500 Autorizações de Abastecimento de Combustível-3vias-papel copiativo, para uso nos veículos e maquinas da Prefeitura Municipal. 405,00
07/11/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 021686438. 405,00
14/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4424/2018 GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 405,00
TOTAL 405,00 405,00 405,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.