Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AP DE OLIVEIRA OUVRAGE REPRESENTAÇOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4426 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 50 Hidrômetros 3/4 c/kit de conexão, para manutenção da rede de abastecimento de água. |
0,00 |
3.915,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2018 |
Emp. referente a aquisição de 50 Hidrômetros 3/4 c/kit de conexão, para manutenção da rede de abastecimento de água. |
3.915,00 |
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29/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 004915. |
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3.915,00 |
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03/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4426/2018
AP DE OLIVEIRA OUVRAGE REPRESENTAÇOES - 8743 |
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3.915,00 |
TOTAL |
3.915,00 |
3.915,00 |
3.915,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.