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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV

Dados do Empenho
Número do empenho: 4510 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: FGTS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho Complementar ao empenho 4298 referente ao FGTS REF folha outubro 2018 0,00 31,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 Empenho Complementar ao empenho 4298 referente ao FGTS REF folha outubro 2018 31,23
19/11/2018 fgts 31,23
20/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2018 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV - 119 31,23
TOTAL 31,23 31,23 31,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.