Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LORI ROSELI FRIEDRICHS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4533 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 02 Pinheiros de Natal, 01 Mamãe Noela e 01 Papai Noel, para enfeiter o CRAS. |
0,00 |
740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2018 |
Emp. referente a aquisição de 02 Pinheiros de Natal, 01 Mamãe Noela e 01 Papai Noel, para enfeiter o CRAS. |
740,00 |
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22/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 274. |
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740,00 |
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27/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4533/2018
LORI ROSELI FRIEDRICHS - 8995 |
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740,00 |
TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.