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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5148 Data de lançamento: 26/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de Fusíveis, Lâmpada Led, Soquetes, Terminal e fio, para conserto da Kombi placas IRU 3580, de uso do Transporte Escolar. 0,00 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2018 Emp. referente a aquisição de Fusíveis, Lâmpada Led, Soquetes, Terminal e fio, para conserto da Kombi placas IRU 3580, de uso do Transporte Escolar. 33,00
27/12/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 022377332. 33,00
28/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5148/2018 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 33,00
TOTAL 33,00 33,00 33,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.