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Última atualização realizada em 23/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 5313 Data de lançamento: 28/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Reempenho parcial do empenho 3124/18 ref. a aquisição de material ambulatorial, e descartáveis, necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina estornado indevidamente. 0,00 241,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2018 Reempenho parcial do empenho 3124/18 ref. a aquisição de material ambulatorial, e descartáveis, necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina estornado indevidamente. 241,90
28/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/57018; 241,90
10/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5313/2018 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 241,90
TOTAL 241,90 241,90 241,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.