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Última atualização realizada em 24/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5317 Data de lançamento: 28/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 14 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
reempenho parcial do empenho2280/18 Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, descritos na relação do Edital Pregão Presencial nº 14/2018, estornado indevidamente. 0,00 412,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2018 reempenho parcial do empenho2280/18 Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, descritos na relação do Edital Pregão Presencial nº 14/2018, estornado indevidamente. 412,00
28/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/247864; 001/247859; 412,00
25/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2018 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8792 412,00
TOTAL 412,00 412,00 412,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.