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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5319 Data de lançamento: 28/12/2018
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS PATRONAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE INSS PATRONAL OFICINEIROS 3.030,02 3.030,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2018 VALOR REFERENTE INSS PATRONAL OFICINEIROS 3.030,02
28/12/2018 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETARIO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.030,02
18/01/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5319/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 3.030,02
TOTAL 3.030,02 3.030,02 3.030,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.