Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
618 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
Natureza da despesa: |
BANDEIRAS/BANNER |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 03 jg de Bandeiras(Brasil, Estado e Município), para uso na Praça Central. |
0,00 |
1.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2018 |
Emp. referente a aquisição de 03 jg de Bandeiras(Brasil, Estado e Município), para uso na Praça Central. |
1.140,00 |
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15/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 784. |
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1.140,00 |
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19/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 618/2018
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA EPP - 8692 |
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1.140,00 |
TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.