Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANETE MARIA DE MORAIS - TRACTOR PEÇAS E E SERVIÇOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1204 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de rolamento e kit garfos, para conserto de patrola danificados durante operação. |
0,00 |
446,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2019 |
Emp. referente a aquisição de rolamento e kit garfos, para conserto de patrola danificados durante operação. |
446,10 |
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25/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 065. |
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446,10 |
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27/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1204/2019
ANETE MARIA DE MORAIS - TRACTOR PEÇAS E E SERVIÇOS - 9107 |
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446,10 |
TOTAL |
446,10 |
446,10 |
446,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.