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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1223 Data de lançamento: 26/03/2019
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: JUNTA DO SERVICO MILITAR
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REFERENTE: folha de pagamento março 2019 0,00 260,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2019 INSS REFERENTE: folha de pagamento março 2019 260,38
26/03/2019 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. 260,38
18/04/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 260,38
TOTAL 260,38 260,38 260,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.