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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SESCRS- SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1480 Data de lançamento: 03/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DISPONIBILIZACAO DE INSTRUTORES E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE INTEGRAÇÃO DURANTE A SEMANA DE ANIVERSARO DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 528/2019. 0,00 3.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2019 DISPONIBILIZACAO DE INSTRUTORES E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE INTEGRAÇÃO DURANTE A SEMANA DE ANIVERSARO DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 528/2019. 3.700,00
08/04/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 217. 3.700,00
15/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1480/2019 SESCRS- SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - 6420 3.700,00
TOTAL 3.700,00 3.700,00 3.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.