Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ESTADO/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1515 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GAD-E PARA BAIXA VEICULO AQF-8587 (SUCATA) |
0,00 |
78,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2019 |
GAD-E PARA BAIXA VEICULO AQF-8587 (SUCATA) |
78,69 |
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08/04/2019 |
GUIA 67597953 |
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78,69 |
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09/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1515/2019
ESTADO/RS - 1791 |
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78,69 |
TOTAL |
78,69 |
78,69 |
78,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.