Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1548 |
Data de lançamento: |
10/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
0,00 |
399,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
399,20 |
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10/04/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORINTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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399,20 |
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16/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2019
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR - 499 |
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399,20 |
TOTAL |
399,20 |
399,20 |
399,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.