Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2019 |
Aquisição de material (fraldas descartáveis) para suprir as necessidades dos pacientes cadastrados no GUD, programa estadual que deposita mensalmente o valor para compra desses materiais, sendo que, na grande maioria, são usuários acamados, que necessitam uso de fraldas de forma contínua. |
5.200,00 |
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29/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 5032. |
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748,80 |
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27/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2019 - REF. P.P 10/2019
JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624
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748,80 |
19/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 5271. |
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624,00 |
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15/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2019 - REF. P.P 010/2019
JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624
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624,00 |
17/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 5762. |
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936,00 |
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14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2019 - REF. P.P 10/2019
JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624
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936,00 |
19/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 6030. |
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1.560,00 |
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10/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2019 - REF. JANEIRO/2020
JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624 |
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1.560,00 |
05/10/2020 |
NAO UTILIZADO |
-1.331,20 |
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TOTAL |
3.868,80 |
3.868,80 |
3.868,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.