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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1651 Data de lançamento: 23/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MATERIAL P/ DOACAO
Fonte de Recurso: FARMACIA BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5000.00 Aquisição de material (fraldas descartáveis) para suprir as necessidades dos pacientes cadastrados no GUD, programa estadual que deposita mensalmente o valor para compra desses materiais, sendo que, na grande maioria, são usuários acamados, que necessitam uso de fraldas de forma contínua. 1,04 5.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2019 Aquisição de material (fraldas descartáveis) para suprir as necessidades dos pacientes cadastrados no GUD, programa estadual que deposita mensalmente o valor para compra desses materiais, sendo que, na grande maioria, são usuários acamados, que necessitam uso de fraldas de forma contínua. 5.200,00
29/04/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 5032. 748,80
27/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2019 - REF. P.P 10/2019 JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624 748,80
19/06/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 5271. 624,00
15/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2019 - REF. P.P 010/2019 JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624 624,00
17/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 5762. 936,00
14/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2019 - REF. P.P 10/2019 JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624 936,00
19/12/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 6030. 1.560,00
10/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2019 - REF. JANEIRO/2020 JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624 1.560,00
05/10/2020 NAO UTILIZADO -1.331,20
TOTAL 3.868,80 3.868,80 3.868,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.