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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1681 Data de lançamento: 24/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânicaespecializada para caminhões e máquinas pesadas, serviços gerais de mecânica, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos, e serviços de mecânica leve para carros em geral quando necessitar, 12.980,00 12.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2019 Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânicaespecializada para caminhões e máquinas pesadas, serviços gerais de mecânica, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos, e serviços de mecânica leve para carros em geral quando necessitar, 12.980,00
09/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 584/585/586/587/588/589/590/591. 10.157,80
13/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2019 - REF. P.P 07/2019 RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167 10.157,80
06/09/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 670. 480,00
11/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1681/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 480,00
18/09/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 279. 390,00
24/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1681/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 390,00
27/12/2019 NAO UTILIZACAO SALDO. -1.952,20
TOTAL 11.027,80 11.027,80 11.027,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.