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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1687 Data de lançamento: 24/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânicaespecializada para caminhões e máquinas pesadas, serviços gerais de mecânica, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos, e serviços de mecânica leve para carros em geral quando necessitar, 3.780,00 3.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2019 Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânicaespecializada para caminhões e máquinas pesadas, serviços gerais de mecânica, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos, e serviços de mecânica leve para carros em geral quando necessitar, 3.780,00
15/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 594. 432,00
17/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1687/2019 - REF. P.P 07/2019 LEANDRO VOIGT - ME - 3547 432,00
03/07/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 605. 216,00
05/07/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1687/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 LEANDRO VOIGT - ME - 3547 216,00
21/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 608. 1.566,00
22/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1687/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.566,00
04/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/620; 1.512,00
06/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1687/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.512,00
05/10/2020 NAO UTILIZADO -54,00
TOTAL 3.726,00 3.726,00 3.726,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.