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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1688 Data de lançamento: 24/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânicaespecializada para caminhões e máquinas pesadas, serviços gerais de mecânica, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos, e serviços de mecânica leve para carros em geral quando necessitar, 3.780,00 3.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2019 Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânicaespecializada para caminhões e máquinas pesadas, serviços gerais de mecânica, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos, e serviços de mecânica leve para carros em geral quando necessitar, 3.780,00
12/06/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 600. 2.916,00
14/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1688/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 LEANDRO VOIGT - ME - 3547 2.916,00
21/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 610. 486,00
22/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1688/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 486,00
05/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/621; 378,00
06/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1688/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 378,00
TOTAL 3.780,00 3.780,00 3.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.