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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1692 Data de lançamento: 24/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânicaespecializada para caminhões e máquinas pesadas, serviços gerais de mecânica, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos, e serviços de mecânica leve para carros em geral quando necessitar, 2.260,00 2.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2019 Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânicaespecializada para caminhões e máquinas pesadas, serviços gerais de mecânica, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos, e serviços de mecânica leve para carros em geral quando necessitar, 2.260,00
02/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 3085. 510,00
07/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1692/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 510,00
12/12/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 3147. 930,00
16/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1692/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 930,00
30/06/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 3251. 820,00
02/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1692/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 820,00
TOTAL 2.260,00 2.260,00 2.260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.