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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1912 Data de lançamento: 02/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos Básicos e não Básicos (éticos, Genéricos e bioequivalentes) para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde. 31.478,20 31.478,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2019 contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos Básicos e não Básicos (éticos, Genéricos e bioequivalentes) para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde. 31.478,20
23/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 192102. 10.385,58
30/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 192637. 668,70
19/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2019 - REF. P.P 09/2019 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 10.385,58
25/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2019 - REF. P.P 09/2019 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 668,70
10/07/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 196282. 1.950,00
10/07/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 196283. 157,50
05/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1912/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 157,50
05/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1912/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.950,00
28/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 200939/200940. 2.331,73
25/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2019 - REF. P.P 09/2019 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 2.331,73
14/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 204373. 480,00
23/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 205487. 24,19
23/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 205486. 3.300,00
23/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 205780. 2.857,00
04/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 206245. 284,70
04/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2019 - REF. P.P 09/2019 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 480,00
18/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1912/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 24,19
18/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1912/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.300,00
25/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2019 - REF. P.P 09/2019 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 2.857,00
28/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2019 - REF. P.P 09/2019 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 284,70
12/12/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 210066. 607,70
30/12/2019 NAO UTILIZACAO DO SALDO. -8.431,10
07/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2019 - REF. JANEIRO/2020 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 607,70
TOTAL 23.047,10 23.047,10 23.047,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.