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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2017 Data de lançamento: 09/05/2019
Tipo de empenho: PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1606952 - JUROS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3290.22.99.00.02.00 - Juros e Encargos parcelamento INSS pedido 1606952
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. 0,00 3.103,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2019 Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. 3.103,79
09/05/2019 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME RELATÓRIO DAF BB. 3.103,79
10/05/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2017/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 3.103,79
TOTAL 3.103,79 3.103,79 3.103,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.