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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO NICKORN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2303 Data de lançamento: 31/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a honorários e digitalização de documentos, para autorização para Transporte Escolar do Ônibus IWB 6567. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2019 Emp. referente a honorários e digitalização de documentos, para autorização para Transporte Escolar do Ônibus IWB 6567. 150,00
31/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 12751. 150,00
04/06/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2019 MARCELO NICKORN - 5215 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.