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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 235 Data de lançamento: 16/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 200,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2019 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 1.000,00
15/02/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 870. 200,00
07/03/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2019 - REF. JANEEIRO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 200,00
13/03/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1107. 200,00
18/03/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 200,00
10/04/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1296. 200,00
17/04/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2019 - REF. MARÇO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 200,00
10/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1543. 200,00
14/05/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2019 - REF. ABRIL/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 200,00
14/06/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1820. 200,00
19/06/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2019 - REF. MAIO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 200,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.