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Última atualização realizada em 18/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 236 Data de lançamento: 16/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 450,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2019 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 2.250,00
15/02/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 873/871/877. 450,00
07/03/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2019 - REF. JANEIRO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 450,00
13/03/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1108/1110/1114. 450,00
18/03/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 450,00
10/04/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1297/1299/1303. 450,00
17/04/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2019 - REF. MARÇO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 450,00
10/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1544/1546/1550. 450,00
14/05/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2019 - REF. ABRIL/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 450,00
14/06/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1821/1823/1825. 450,00
19/06/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2019 - REF. MAIO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 450,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.