Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
Número do empenho: | 2365 | Data de lançamento: | 04/06/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 06, Timbó, percorrendo 140,5 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 2.950,5 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de maio de 2019. | 9.087,54 | 9.087,54 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/06/2019 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 06, Timbó, percorrendo 140,5 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 2.950,5 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de maio de 2019. | 9.087,54 | ||
06/06/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 128. | 9.087,54 | ||
07/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2019 TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103 | 9.087,54 | ||
TOTAL | 9.087,54 | 9.087,54 | 9.087,54 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |