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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 09:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2367 Data de lançamento: 04/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 88 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1.848+48 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de maio de 2019. 5.839,68 5.839,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2019 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 88 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1.848+48 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de maio de 2019. 5.839,68
05/06/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 082. 5.839,68
07/06/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2019 DONISETE DA LUZ - ME - 7011 5.839,68
TOTAL 5.839,68 5.839,68 5.839,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.