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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2387 Data de lançamento: 04/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha Capão do Valo, percorrendo 94 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1.974 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de maio de 2019. 6.632,64 6.632,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2019 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha Capão do Valo, percorrendo 94 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 1.974 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de maio de 2019. 6.632,64
04/06/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 397. 6.632,64
07/06/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2019 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 6.632,64
TOTAL 6.632,64 6.632,64 6.632,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.