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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2403 Data de lançamento: 04/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 A presente Licitação tem por objeto a aquisição de tubos de concreto para manutenção da canalização de estradas do interior do Município e ruas do perímetro urbano. 24.032,00 24.032,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2019 A presente Licitação tem por objeto a aquisição de tubos de concreto para manutenção da canalização de estradas do interior do Município e ruas do perímetro urbano. 24.032,00
14/06/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 004755. 11.690,00
17/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2019 - REF. P P 014/2019 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805 11.690,00
10/12/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 005083. 12.342,00
12/12/2019 Pagamento de Empenho 2403/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.342,00
TOTAL 24.032,00 24.032,00 24.032,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.