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Última atualização realizada em 28/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2456 Data de lançamento: 11/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a aquisição de Mangueiras Hidráulicas, para conserto das Retroescavadeira. 436,92 436,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2019 Emp. referente a aquisição de Mangueiras Hidráulicas, para conserto das Retroescavadeira. 436,92
11/06/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 024647345. 436,92
24/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2456/2019 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 436,92
TOTAL 436,92 436,92 436,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.