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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2461 Data de lançamento: 12/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a aquisição de Borracha e Refil para Carimbo Automático, para Departamento de Trânsito. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2019 Emp. referente a aquisição de Borracha e Refil para Carimbo Automático, para Departamento de Trânsito. 40,00
12/06/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 024674685. 40,00
24/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2019 GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.