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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2514 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PATRONAL INSS OFICINEIROS DO CRAAS. 0,00 193,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 EMPENHO REFERENTE A PATRONAL INSS OFICINEIROS DO CRAAS. 193,57
17/06/2019 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA. 193,57
19/06/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 193,57
TOTAL 193,57 193,57 193,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.