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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 258 Data de lançamento: 22/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
aquisicao de 60 lampadas vapor mercurio 125W, 30 base giratorisas para rele, 50 conector 10A, 50 reles fotoeletrico 220V, 100 mt cabo plastichumbo 2x1,5mm, 10 fitas isolantes 20mt e 2 cinta circ. 240 mm c/2. 0,00 2.868,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2019 aquisicao de 60 lampadas vapor mercurio 125W, 30 base giratorisas para rele, 50 conector 10A, 50 reles fotoeletrico 220V, 100 mt cabo plastichumbo 2x1,5mm, 10 fitas isolantes 20mt e 2 cinta circ. 240 mm c/2. 2.868,24
24/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/56731; 2.849,88
24/01/2019 UM ITEM A MENOS -18,36
11/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 258/2019 CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 2.849,88
TOTAL 2.849,88 2.849,88 2.849,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.