Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
258 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de 60 lampadas vapor mercurio 125W, 30 base giratorisas para rele, 50 conector 10A, 50 reles fotoeletrico 220V, 100 mt cabo plastichumbo 2x1,5mm, 10 fitas isolantes 20mt e 2 cinta circ. 240 mm c/2. |
0,00 |
2.868,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2019 |
aquisicao de 60 lampadas vapor mercurio 125W, 30 base giratorisas para rele, 50 conector 10A, 50 reles fotoeletrico 220V, 100 mt cabo plastichumbo 2x1,5mm, 10 fitas isolantes 20mt e 2 cinta circ. 240 mm c/2. |
2.868,24 |
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24/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/56731; |
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2.849,88 |
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24/01/2019 |
UM ITEM A MENOS |
-18,36 |
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11/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 258/2019
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 |
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2.849,88 |
TOTAL |
2.849,88 |
2.849,88 |
2.849,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.