Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
307 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
0,00 |
395,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2019 |
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
395,20 |
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28/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/626; |
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395,20 |
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01/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2019
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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395,20 |
TOTAL |
395,20 |
395,20 |
395,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.