Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3194 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
CAPESER |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAPESER REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2019 |
0,00 |
1.490,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
CAPESER REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2019 |
1.490,60 |
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31/07/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.490,60 |
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20/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3194/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.490,60 |
TOTAL |
1.490,60 |
1.490,60 |
1.490,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.