Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3485 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de material ambulatorial e descartaveis necessario para atender a população na unidade basica de saude de ernestina. |
9.574,32 |
9.574,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2019 |
Aquisição de material ambulatorial e descartaveis necessario para atender a população na unidade basica de saude de ernestina. |
9.574,32 |
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28/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 253661/253660/253802. |
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4.999,00 |
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25/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3485/2019 - REF. P.P 17/2019
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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4.999,00 |
18/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 268610/268611. |
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616,00 |
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30/12/2019 |
NAO UTILIZACAO DO SALDO. |
-3.959,32 |
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14/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3485/2019 - REF. JANEIRO/2020
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894 |
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616,00 |
TOTAL |
5.615,00 |
5.615,00 |
5.615,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.