Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3506 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp, referente a aquisição de Copos Descartáveis, Café Melitta, Açucar refinado, Filtro de Papel e Colher mini, para uso na Recepção do Gabinete. |
53,15 |
53,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2019 |
Emp, referente a aquisição de Copos Descartáveis, Café Melitta, Açucar refinado, Filtro de Papel e Colher mini, para uso na Recepção do Gabinete. |
53,15 |
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22/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 003539. |
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53,15 |
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27/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2019
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME - 8041 |
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53,15 |
TOTAL |
53,15 |
53,15 |
53,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.