Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONTRISUL COM DE MAQ E ACESSORIOS PARA FRIGORIFICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3510 |
Data de lançamento: |
23/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
Material de EPIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Kit de EPIs 03 Batas Azul Rayal e 02 Sapatos em EVA Antiderrapante, para serventes e merendeiras das Escolas Municipais. |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2019 |
Emp. referente a aquisição de Kit de EPIs 03 Batas Azul Rayal e 02 Sapatos em EVA Antiderrapante, para serventes e merendeiras das Escolas Municipais. |
220,00 |
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23/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 2531. |
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220,00 |
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19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3510/2019
CONTRISUL COM DE MAQ E ACESSORIOS PARA FRIGORIFICO - 9216 |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.