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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 39 Data de lançamento: 08/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Emp. referente a Comtribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios, para o ano de 2019. 615,00 7.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2019 Emp. referente a Comtribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios, para o ano de 2019. 7.380,00
08/01/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 4100-1. 615,00
10/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 615,00
01/02/2019 RECIBO 8024 640,00
07/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 640,00
07/03/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 14033-1 640,00
08/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 640,00
29/03/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 14439-1. 640,00
09/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2019 - REF. MARÇO/2019 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 640,00
26/04/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 19497-1. 640,00
09/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2019 - REF. ABRIL/2019 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 640,00
22/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 24575-1. 640,00
04/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2019 - REF. MAIO/2019 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 640,00
01/07/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 29644-1. 640,00
10/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2019 - REF. JUNHO/2019 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 640,00
24/07/2019 liquidado cfe. recibo 06/2019 640,00
07/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2019 - REF. JULHO/2019 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 640,00
26/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 39761-1. 640,00
09/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2019 - REF. AGOSTO/2019 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 640,00
19/09/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 44819-1. 640,00
08/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2019 - REF. SETEMBRO/2019 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 640,00
28/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 49867-1. 640,00
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 1597 640,00
28/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 54906-1. 365,00
05/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 365,00
TOTAL 7.380,00 7.380,00 7.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.