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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3954 Data de lançamento: 23/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente confecção de 01 Lona de Impressão-Jogo Bulling 4,00X2,30 e 02 Dados 35X35 6 lados-Adesivos em Poliondas, para desenvolvimento das Ações do Programa Saúde nas Escolas. 940,00 940,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2019 Emp. referente confecção de 01 Lona de Impressão-Jogo Bulling 4,00X2,30 e 02 Dados 35X35 6 lados-Adesivos em Poliondas, para desenvolvimento das Ações do Programa Saúde nas Escolas. 940,00
23/09/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 023063170. 940,00
26/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2019 GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 940,00
TOTAL 940,00 940,00 940,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.