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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4196 Data de lançamento: 03/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a Fornecimento de Refeições, para trabalhadores envolvidos em atividades de recuperação de estradas vicinais. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2019 Emp. referente a Fornecimento de Refeições, para trabalhadores envolvidos em atividades de recuperação de estradas vicinais. 450,00
03/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 07335. 450,00
08/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4196/2019 HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME - 8081 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.