Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NEI CARLOS KOCHE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4295 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
PEDRAS MOLEDO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de 56 Carga de Pedra Moledo-Caminhão Truck e 38 Carga de Pedra-Caminhão Toco, para manutenção de Estradas Vicinais. |
3.152,00 |
3.152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2019 |
Emp. referente a aquisição de 56 Carga de Pedra Moledo-Caminhão Truck e 38 Carga de Pedra-Caminhão Toco, para manutenção de Estradas Vicinais. |
3.152,00 |
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11/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob BPRODUTOR nº 535441. |
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3.152,00 |
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15/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2019
NEI CARLOS KOCHE - 3490 |
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3.152,00 |
TOTAL |
3.152,00 |
3.152,00 |
3.152,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.