Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: UNIFORTE SOLUCOES EM SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4299 |
Data de lançamento: |
14/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Estabilizador TS Shara Powerest, para uso no Consultório de Fisioterapia, e assim suprir a demanda de pacientes. |
275,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2019 |
Emp. referente a aquisição de Estabilizador TS Shara Powerest, para uso no Consultório de Fisioterapia, e assim suprir a demanda de pacientes. |
275,00 |
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14/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 026371195. |
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275,00 |
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22/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4299/2019
UNIFORTE SOLUCOES EM SEGURANÇA LTDA - 9199 |
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275,00 |
TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.