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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: UNIFORTE SOLUCOES EM SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4299 Data de lançamento: 14/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MANUTENCAO DA INFORMATICA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a aquisição de Estabilizador TS Shara Powerest, para uso no Consultório de Fisioterapia, e assim suprir a demanda de pacientes. 275,00 275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2019 Emp. referente a aquisição de Estabilizador TS Shara Powerest, para uso no Consultório de Fisioterapia, e assim suprir a demanda de pacientes. 275,00
14/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 026371195. 275,00
22/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4299/2019 UNIFORTE SOLUCOES EM SEGURANÇA LTDA - 9199 275,00
TOTAL 275,00 275,00 275,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.