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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4311 Data de lançamento: 16/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a aquisição de 06 Caibros de Eucalipto 0,05X0,10X2,0mts e 02 Caibros de Eucalipto 0,10X0,10X3,0mts, para utilização em placas de Sinalização. 127,00 127,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2019 Emp. referente a aquisição de 06 Caibros de Eucalipto 0,05X0,10X2,0mts e 02 Caibros de Eucalipto 0,10X0,10X3,0mts, para utilização em placas de Sinalização. 127,00
16/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 026408936. 127,00
22/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2019 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 127,00
TOTAL 127,00 127,00 127,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.